Programma's

Financiën

Programma omschrijving

Dit programma gaat over de financiële dekkingsmiddelen van onze gemeente. Dit zijn onder andere de belastingen, leges, algemene en specifieke uitkeringen van het Rijk en de post onvoorziene uitgaven. De afzonderlijke delen vormen als geheel de dekking voor een structureel duurzaam evenwicht van lasten en baten.

Programma doelstelling

Een uiteenzetting geven van het financiële (meerjaren)beleid en van de (verwachte) financiële ontwikkelingen. Het uitgangspunt is een gezond en evenwichtig financieel beleid dat gericht is op het kunnen betalen van het (gewenste) voorzieningenniveau met aandacht voor de lokale lastendruk. Een programmabegroting, waarin de beleidsmatige en financiële aspecten zo éénvoudig en transparant mogelijk gepresenteerd zijn.

Ambitie: een realistische begroting, waar wij grip op hebben. We houden de ontwikkelingen goed in de gaten, maar tonen ook lef. Waar mogelijk, investeren wij om het voorzieningenniveau in de Noordoostpolder mee te laten groeien met het aantal inwoners.

Portefeuillehouder

Portefeuille

Sacha Werkman

Financiën

Wat zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen?

Algemene uitkering
Er verschijnen jaarlijks meestal drie circulaires van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). De meicirculaire geeft de vertaling van de Voorjaarsnota van de rijksoverheid, de septembercirculaire de vertaling van de Miljoenennota en de decembercirculaire sluit het lopende uitkeringsjaar zoveel als mogelijk af. De septembercirculaire 2022 is 1 dag na Prinsjesdag verschenen en bevat informatie over de actualisatie van het accres op basis van de Miljoenennota van het Rijk en een eenmalige rijksbijdrage in het jaar 2026. In de programmabegroting 2023-2026 hebben wij de uitkomsten van de septembercirculaire 2022 verwerkt.

Inflatie
In het Coalitieakkoord is opgenomen dat wordt aangesloten bij de inflatiecorrectie van het Rijk. De inflatie blijft zich naar verwachting voorlopig op een hoger niveau begeven. Welke structurele en incidentele effecten dat geeft voor uitvoering van de gemeentelijke taken en ambities is onzeker en vormt een risico. Het mitigeren van dit risico kan gerealiseerd worden door het ambitieniveau aan te passen, fasering van ambities, gebruik maken van de financiële mogelijkheden in de financiële positie en lastenverhoging.

Reguliere bedrijfsvoering

Gezonde gemeentefinanciën
Doelstelling: een solide financieringsstructuur ten behoeve van de exploitatie en balans tegen zo laag mogelijke kosten en een begrijpelijke digitale presentatie hiervan in onze financiële documenten.

Beleidsreferentie

Verbonden partijen

-

Lasten, baten en saldo

x € 1.000

Lasten

1.007

0,8 %

Baten

112.722

72,4 %

Deze pagina is gebouwd op 12/20/2022 09:46:12 met de export van 12/19/2022 16:02:50